Pubicada: 09/08/2017
EXPERIENCIA: Experiencia en puesto similar al menos 2 años y conocimientos como: Normas y Procedimientos de Auditoría Interna. Sistemas de control interno. Medidas de prevención de fraudes (deseable) Procesos de negocio. (en los ciclos de ingresos, egresos, inventarios, nóminas, activos fijos, etc.) Experiencia en auditoria interna bajo estándares de empresas públicas. Marcos de control interno y mejores prácticas. Gobierno Corporativo. Deseable haber trabajado en alguna Firma internacional (Deloitte, KPMG, EY, PWC, etc.). Implementación y re-ingeniería de controles en los procesos de negocio de los clientes.
PRINCIPALES FUNCIONES Identificación de riesgos y controles en los procesos de negocio críticos del cliente. Desarrollar planes de Auditoría y control interno. Ejecutar y supervisar auditorias de control interno. Revisión de procesos operativos, administrativos y contables. Elaboración y discusión de informes a nivel ejecutivo. Conocimiento de Sistemas. (ERP's como SAP y Orcale) Seguimiento de hallazgos. Identificación de riesgos de negocio. Documentación de control interno.
Sueldo $22,000 Libres mensuales, más prestaciones superiores de ley (Vacaciones). Oportunidad de crecimiento en base a desempeño y resultados. Bono por resultados $3,000 Libres mensuales; a partir del tercer mes. Horario de Lunes a Viernes
$5,000.00(Mensual)
22/02/2018
$6,000.00(Mensual)
30/10/2017
$4,000.00(Mensual)
29/03/2018
$6,000.00(Mensual)
28/07/2018
$4,600.00(Mensual)
28/02/2018
$6,000.00(Mensual)
28/02/2018
$8,500.00(Mensual)
27/11/2017